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veranstaltung im ausland
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
- Unsere Firma hat im Ausland (Österreich) eine Veranstaltung für Jugendliche durchgeführt.
- Die Teilnehmer haben die Beträge für die Veranstaltung auf unser Firmenkonto überwiesen, eine Rechnung wurde nicht erstellt (und auch nicht gefordert).
- Wir haben 2 Rechnungen aus Österreich. Beide jeweils mit Österreichischer Umsatzsteuer (1 x Rechnung Unterkunft, 1 x Rechnung Bergbahn).
mit unserem Steuerberater habe ich gesprochen. Er meinte eigentlich müsste das ganze in Österreich angemeldet werden und für die Teilnehmer müsste Österreichische Umsatzsteuer abgeführt werden bzw. im Gegensatz dazu könnten wir die Österreichische Vorsteuer zurückholen.
Er meinte aber auch, dass sich das bei diesem kleinen Gesamtbetrag (Teilnehmerbeiträge ca. 2.000 Euro, Rechnungen ebenfalls ca. 2000 Euro) nicht wirklich lohnt - und dass das auch in der Regel keine Probleme geben würde.
Jetzt mein Problem: Wie verbuch ich die ganze Sache am geschicktesten. Meine Idee wäre jetzt gewesen, die Teilnehmerbeiträge als "Erlöse im anderen EG-Land steuerpflichtig" (8320) zu verbuchen, und die Rechnungen als "Sonstige Aufwendungen betrieblich und unregelmäßig" (4905) zu verbuchen.
Wäre das okay und in eurer Sicht "sauber"? Und vor allem, brauch ich noch irgend welche Belege für die Teilnahmebeiträge oder reichen die Kontoauszüge aus?
Danke schonmal für eure Tipps!
Das be
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