Du verbuchst die Einnahme als Bruttobetrag, da hier deine USt drin enthalten ist. Die enthaltene USt musst du an das FA abführen.
Der Ausweis der USt ist im Prinzip nur für den Leistungsempfänger wichtig, wenn er Vorsteuerabzug haben will.
In deinem Fall gehe ich davon aus, dass der Verein nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und somit keinen Wert auf eine ordnungsgemäße Rechnung legt.
Gruß,
Matthias


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